兄弟科技发布审计委员会实施细则
2025-12-13
兄弟科技股份有限公司于2025年12月发布了《董事会审计委员会实施细则》。该文件详细规定了审计委员会的人员组成、职责权限及议事规则等核心治理内容。
其中,审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,并监督评估内外部审计工作及内部控制。细则的制定旨在完善公司治理结构,强化董事会监督功能,并依据相关法律法规及公司章程执行。
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其中,审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,并监督评估内外部审计工作及内部控制。细则的制定旨在完善公司治理结构,强化董事会监督功能,并依据相关法律法规及公司章程执行。
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