森马服饰完善审计委员会治理细则
2025-12-09
浙江森马服饰股份有限公司发布了董事会审计委员会工作细则,旨在强化董事会决策和监督功能,完善公司治理结构。该细则详细规定了审计委员会的组成、职责权限及会议决策程序。
审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,并拥有监督董事及高级管理人员履职情况的职权。
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审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,并拥有监督董事及高级管理人员履职情况的职权。
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