*ST围海发布内部审计规定 规范内审工作
2025-11-13
*ST围海于2025年11月13日发布内部审计规定,明确在董事会审计委员会下设立内审部,配备不少于三名专职人员,负责人由董事会任免;规定了内审部的职责,包括内控检查、财务审计、工程项目审计、反舞弊等,以及工作权限、程序、信息披露要求和奖惩制度等。
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