海南瑞泽:内部审计工作制度(2025年9月)
2025-09-08
海南瑞泽新型建材股份有限公司制定了《内部审计工作制度》,明确了公司内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序、信息披露、档案管理及监督管理等内容。该制度旨在规范内部审计工作,提升审计质量,强化内部控制和风险管理,确保财务信息真实完整,促进公司经济管理和经济效益提升。内审部独立运作,对审计委员会负责,并具备相应的审计权限和处理权。
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