龙佰集团发布新版内部审计制度
2025-10-28
龙佰集团于2025年10月27日通过董事会审议通过了新的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的职责范围、组织架构和工作流程,强化了对内部控制、财务信息、风险管理及信息披露等方面的监督机制。审计与风控部将在董事会审计委员会领导下独立运作,定期提交审计计划和报告,并对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审查。制度还要求至少每季度向审计委员会报告一次工作进展,提升公司治理水平和透明度。
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