【市场】哈尔斯审议通过新版内部审计制度 完善公司治理监督机制
2026-08-18
哈尔斯2026年8月经第六届董事会第二十四次会议审议通过新版内部审计制度,明确了内审中心的独立地位、职责权限、审计全流程执行规范及档案管理规则,适用于公司、分公司、全资及控股子公司、具有重大影响的参股公司,制度经董事会审计委员会负责解释,经董事会审议通过后施行并对外披露。
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