长青集团:年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-22
众华会计师事务所对广东长青(集团)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。该说明基于审计后的财务报表,并强调了汇总表的真实、合法及完整性由长青集团管理层负责。会计师事务所确认汇总表与已审财务报表内容在所有重大方面一致,但未执行额外审计程序。该说明旨在披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,仅供此用途,不得用于其他目的。
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