皓宸医疗发布新版内部审计制度
2025-09-30
皓宸医疗科技股份有限公司于2025年9月28日通过董事会审议通过了新的《内部审计工作制度》。该制度明确了公司内部审计的职责、流程和监督机制,强化了对财务信息真实性、内部控制有效性及信息披露合规性的审查要求。审计部将在审计委员会领导下独立运作,定期提交审计计划与报告,并对对外投资、关联交易、募集资金使用等关键事项进行重点审计。制度还要求每年向审计委员会提交内部控制评价报告,并配合会计师事务所进行内部控制审计。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜