华西能源:董事会关于对内部控制非标意见的说明
2025-04-29
华西能源工业股份有限公司2024年度内部控制审计报告被四川华信会计师事务所出具无法表示意见,主要涉及资金管理、销售收入确认、应收账款、采购与付款、关联交易及在产品内部控制的重大缺陷。这些问题可能导致内部控制失效,增加财务风险。
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