勤上股份发布内部审计制度规范审计工作
2025-11-12
勤上股份于2025年11月发布内部审计工作制度,明确内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,职责包括检查评估内部控制有效性、审计财务信息等,对对外投资、关联交易、募集资金使用等重要事项需重点审计并及时报告,同时规定了内审程序、人员要求及违规处理等内容。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜