雪人集团发布新版内部审计制度
2025-09-30
福建雪人集团股份有限公司于2025年9月发布了新的《内部审计制度》,明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作流程。公司董事会下设审计委员会,由独立董事主导,负责监督内部审计工作。审计监察部作为执行机构,独立开展对公司内部控制、财务信息、风险管理等方面的审计,并需至少每季度向审计委员会报告一次。制度强调对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项进行重点审计,要求至少每半年对募集资金存放与使用情况进行审计。同时,内部审计结果将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据,强化了审计的权威性和结果运用。
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