ST加加:监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见
2025-04-29
中审亚太会计师事务所对加加食品集团股份有限公司2024年度财务报告和内部控制出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司监事会对董事会关于上述审计报告的专项说明表示认可,并督促董事会和管理层采取措施消除不利影响。
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