利君股份:董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-26
成都利君实业股份有限公司聘请信永中和会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。信永中和按照中国注册会计师审计准则和相关执业规范,对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会对信永中和的履职情况进行了评估,认为其独立、客观、公正地完成了审计工作。
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