共达电声发布新版内部审计制度
2025-12-16
共达电声股份有限公司于2025年12月15日经董事会批准,正式发布《内部审计制度》。
该制度旨在规范公司内部审计工作,防范和控制经营风险,增强信息披露的可靠性,以保护投资者合法权益。
制度明确了内部审计机构的职责、工作程序及信息披露要求,强调审计机构将在董事会审计委员会领导下独立开展工作,对公司内部控制、财务信息等情况进行检查监督。
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该制度旨在规范公司内部审计工作,防范和控制经营风险,增强信息披露的可靠性,以保护投资者合法权益。
制度明确了内部审计机构的职责、工作程序及信息披露要求,强调审计机构将在董事会审计委员会领导下独立开展工作,对公司内部控制、财务信息等情况进行检查监督。
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