*ST摩登:关于摩登大道时尚集团股份有限公司2022至2023年度内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
2025-07-02
摩登大道时尚集团股份有限公司(*ST摩登)的内部控制审计报告中,2022年至2023年度的非标准审计意见涉及事项已消除。公司采取了一系列整改措施,包括完善采购管理、投资项目的投后管理、完成非经营性资金占用清收,并进行了董事会改组及高级管理人员的聘任。这些措施旨在加强内部控制,确保公司治理结构的健全。
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