威领股份:关于2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告
2025-04-29
北京德皓国际会计师事务所对威领新能源股份有限公司2023年度财务报表和内部控制审计报告出具了带强调事项段的无保留意见审核报告。报告指出,威领股份在2023年内存在超进度预付在建项目工程款及在建工程阶段性造价结算审核控制不严格的问题,涉及金额共计7400万元。截至2024年4月19日,公司已全额收回上述款项,并对相关内部控制进行了整改。董事会认为,2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告所涉及强调事项的影响已消除。
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