美亚光电:审计委员会关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的审核意见
2025-03-27
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会审计委员会审核通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,认为该报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的内部控制情况,符合相关法律法规要求,并同意提交公司董事会审议。
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