ST岭南内部控制遭否定,原实控人占用1.4亿引发投资者维权
2025-04-30
ST岭南2024年度内部控制审计报告被出具否定意见,因原实控人尹洪卫违规占用资金。2024年1月转出2亿元,截至年底仍有1.42亿元未归还。自查发现2021年及2024年通过供应商转移资金构成占用,涉及金额占净资产比例超13%。投资者可就2024年1月至2025年4月28日期间买入股票参与维权索赔。
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