小崧股份:审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-31
广东小崧科技股份有限公司董事会审计委员会发布了关于中兴华会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。报告指出,中兴华所被续聘为公司2024年度审计机构,并对其2024年度的审计工作进行了详细汇报。中兴华所按照相关准则对公司财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了其财务状况和经营成果,内部控制有效。
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