小崧股份发布内部审计制度 强化风险管控
2025-11-13
小崧股份发布内部审计制度,明确审计机构独立设置、职责权限、审计范围(含重大事项如募集资金使用等)、实施程序及结果应用,旨在规范审计工作,促进公司治理完善与风险控制。
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