好利科技:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-04-26
好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。中汇会计师事务所对好利科技2024年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项涉及实际控制人、董事汤奇青先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,但不影响审计意见。审计委员会认为中汇在审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质。
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