萃华珠宝发布内部审计制度
2025-12-12
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司发布了《内部审计制度》,以加强公司内部管理和控制,促进管理层行为的合法合规,并为决策提供可靠依据。
该制度明确了内部审计的职责,包括检查和评估内部控制制度的有效性,以及对财务收支、经济活动的合法性、合规性进行审计。内审部需每季度向审计委员会报告,并将重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保等事项作为年度工作计划的必备内容。
此外,制度规定内审部应至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次检查,并在业绩快报对外披露前进行核查。
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该制度明确了内部审计的职责,包括检查和评估内部控制制度的有效性,以及对财务收支、经济活动的合法性、合规性进行审计。内审部需每季度向审计委员会报告,并将重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保等事项作为年度工作计划的必备内容。
此外,制度规定内审部应至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次检查,并在业绩快报对外披露前进行核查。
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