奥赛康:监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
2025-04-28
北京奥赛康药业股份有限公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告发表了审核意见,认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合现阶段经营管理需求,保证了各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内未发生违反内部控制制度的情形,评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制体系的实际情况。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜