浙江建投完善内部审计制度强化风控
2025-12-11
浙江建投发布《内部审计管理制度》,旨在规范公司内部审计,增强自我约束并完善内部控制。
该制度明确了内部审计部门的设立、职责与权限,要求其对公司业务、风险管理、财务信息等进行监督检查,并向董事会审计委员会报告工作。制度的实施有助于优化业务流程,改善经营管理,从而提升公司整体经济效益与风险防控能力。
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该制度明确了内部审计部门的设立、职责与权限,要求其对公司业务、风险管理、财务信息等进行监督检查,并向董事会审计委员会报告工作。制度的实施有助于优化业务流程,改善经营管理,从而提升公司整体经济效益与风险防控能力。
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