索菱股份:2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-03-20
深圳市索菱实业股份有限公司2024年度聘请尤尼泰振青会计师事务所进行财务报告及内部控制审计。审计委员会对尤尼泰振青的履职情况进行了评估,认为其在审计过程中保持了独立性和专业胜任能力,审计报告为标准无保留意见,整体评价为良好。
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