索菱股份完善内部审计制度,强化公司治理
2025-12-10
深圳市索菱实业股份有限公司发布了内部审计管理制度,旨在进一步规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益。
该制度明确了内部审计的定义、被审计对象范围、内部审计机构的职责和权限,要求内部审计部门对公司各部门、控股子公司等的内部控制有效性进行检查和评估,并每季度向审计委员会报告一次。
制度强调内部审计部门将重点审查非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项,并对发现的问题督促整改,若发现重大缺陷或风险需及时上报。
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该制度明确了内部审计的定义、被审计对象范围、内部审计机构的职责和权限,要求内部审计部门对公司各部门、控股子公司等的内部控制有效性进行检查和评估,并每季度向审计委员会报告一次。
制度强调内部审计部门将重点审查非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项,并对发现的问题督促整改,若发现重大缺陷或风险需及时上报。
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