索菱股份完善治理结构,发布审计委员会工作细则
2025-12-11
深圳市索菱实业股份有限公司于2025年12月10日发布《董事会审计委员会工作细则》,以完善公司治理结构。
该细则明确了审计委员会的人员构成、职责权限及工作程序,旨在强化董事会的审计监督机制,确保财务信息真实准确,并完善内部控制体系。该消息属于公司治理层面的常规制度更新。
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该细则明确了审计委员会的人员构成、职责权限及工作程序,旨在强化董事会的审计监督机制,确保财务信息真实准确,并完善内部控制体系。该消息属于公司治理层面的常规制度更新。
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