【经营】索菱股份变更内审负责人
2026-03-23
深圳市索菱实业股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了关于聘任公司内部审计部门负责人的议案。
公司原内审机构负责人张晓宇女士因工作调整离任,拟聘任池思宜女士为公司新的内部审计部门负责人,任期与第六届董事会任期一致。
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公司原内审机构负责人张晓宇女士因工作调整离任,拟聘任池思宜女士为公司新的内部审计部门负责人,任期与第六届董事会任期一致。
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