久远银海:董事会审计委员会决议
2025-03-24
2025年3月20日,四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会召开会议,审议通过了公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明,并同意续聘四川华信(集团)会计师事务所为2025年度审计机构。所有报告均被认定为真实、准确、完整,且未发现违规行为。
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