永和智控出台内部审计制度 强化内控监督
2025-11-15
2025年11月14日,永和智控董事会审议通过内部审计制度。该制度明确内审部门受董事会领导、审计委员会指导,独立开展工作;规定其职责包括财务审计、内控评价、对外投资等重点事项审计;要求每年提交内控评价报告,配合外部审计,建立档案管理及奖惩机制;同时明确信息披露相关要求,如审计委员会需出具年度内控自我评价报告等。
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