微光股份:董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-27
杭州微光电子股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所天健会计师事务所的履职情况进行了监督和评估。天健会计师事务所完成了2024年度的财务报告和内部控制审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为天健会计师事务所具备专业能力和独立性,能够满足公司审计需求。
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