【市场】微光股份修订内部审计制度
2026-04-28
杭州微光电子股份有限公司于2026年4月28日修订并发布了内部审计制度,旨在规范内部审计行为,提高内部审计工作质效,保护投资者合法权益。该制度明确了内部审计部门的机构设置、职责权限、工作范围和管理程序,以加强公司内部控制和风险管理。
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