【经营】获内部控制无保留审计意见
2026-03-31
安永华明会计师事务所对凯莱英2025年度财务报告内部控制出具了审计报告。报告认为,凯莱英于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告于2026年3月30日签发。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
