易明医药:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-25
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估和监督。立信会计师事务所完成了公司的财务报表审计和内部控制审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了其财务状况和经营成果,并确认公司内部控制有效。审计委员会认为立信在审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质。
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