道恩股份发布新版内部审计制度
2025-09-29
山东道恩高分子材料股份有限公司于2025年9月发布了新的《内部审计制度》,明确了内部审计部门的独立性要求,规定其对审计委员会负责并定期报告工作。制度强化了对公司内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审计监督,要求至少每季度向审计委员会报告一次,并每年提交一次内部控制评价报告。该制度旨在提升公司治理水平和信息披露质量,保障投资者权益。
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