安奈儿:董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-25
深圳市安奈儿股份有限公司董事会审计委员会对2024年度立信会计师事务所的履职情况进行了评估。立信对公司2024年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》,对公司内部控制有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。审计委员会认为立信表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了年报审计工作,审计行为规范有序。
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