中设股份发布内部审计制度
2025-10-31
江苏中设集团股份有限公司发布了《内部审计工作制度》,明确了公司内部审计机构的设置、职责权限及工作流程。公司设立审计委员会,下设审计(风控)部,负责对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、重大项目资金使用、高管任期责任等进行审计监督。审计部门有权检查资料、调查取证,并对发现的违规行为提出处理建议。制度还规定了审计档案管理和信息披露要求,强调审计工作的独立性和权威性。
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