华森制药:审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告
2025-04-25
重庆华森制药股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所2024年度的履职情况进行了评价和监督。大华会计师事务所被续聘为公司2024年度财务审计和内控审计机构,审计委员会对其专业资质、业务能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查,认为其能够满足公司审计工作的要求。审计过程中,大华会计师事务所遵循了新的质量管理体系,未出现意见分歧,顺利完成了审计工作。审计委员会认为大华会计师事务所勤勉尽责,高质量完成了审计工作。
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