名臣健康:董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
名臣健康用品股份有限公司2024年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的无保留意见,主要涉及应收款项管理和预付款管理方面的一般内控缺陷。公司已采取多项整改措施,包括加强内部控制培训、制定《应收预付款项管理制度》、严格资金支付审批流程以及加大管理层培训力度。董事会认为该报告揭示了潜在风险,将积极改进以维护投资者权益。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜