润建股份:内部控制审计报告
2025-04-26
容诚会计师事务所对润建股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告指出,润建股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由容诚会计师事务所两名注册会计师签署,日期为2025年4月25日。
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