宏川智慧:关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-04-28
广东宏川智慧物流股份有限公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构,负责财务报表和内部控制审计。致同按约定完成审计工作,出具标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表符合企业会计准则,内部控制有效。审计委员会对致同的专业能力和独立性进行了严格审查,认为其表现良好,审计行为规范有序。
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