昂利康通过内部审计管理制度 规范公司运作
2025-11-08
2025年11月,昂利康第四届董事会第十三次会议审议通过内部审计管理制度。该制度明确内审部的独立性与职责,涵盖公司及子公司内部控制、财务信息真实性、重大事项(如募集资金、关联交易等)的审计要求,同时规范内部控制评价流程、审计报告提交及缺陷整改机制,旨在强化经营管理、维护合法权益。
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