新疆交建:审计委员会关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见
2025-04-24
新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会审议并通过了《2024年度财务决算报告及财务报表》《2024年度内部控制自我评价报告》和《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,认为这些报告公允、客观地反映了公司的财务状况、内部控制体系和募集资金使用情况,且均符合相关法规和公司制度要求。
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