新乳业发布内审管理制度 强化内部审计监督
2025-12-10
新希望乳业股份有限公司于2025年12月10日发布了内审管理制度。
该制度旨在规范审计监察工作,提高审计效率,适用于公司及其全资和控股子公司以及具有重大影响的其他子公司。制度明确公司设立独立的审计部,配备专职审计人员,并保障专项审计经费不低于100万元,用于审计委员会确定的工作事项。
审计部的主要职责包括对公司及其相关子公司的财务收支、内部控制、经营绩效等进行审计监督,并协助建立反舞弊机制。审计部拥有审阅资料、检查、调查取证等职权,并可对违规行为提出责任追究建议。审计结果将用于加强公司治理效能,推动问题整改与制度建设。
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该制度旨在规范审计监察工作,提高审计效率,适用于公司及其全资和控股子公司以及具有重大影响的其他子公司。制度明确公司设立独立的审计部,配备专职审计人员,并保障专项审计经费不低于100万元,用于审计委员会确定的工作事项。
审计部的主要职责包括对公司及其相关子公司的财务收支、内部控制、经营绩效等进行审计监督,并协助建立反舞弊机制。审计部拥有审阅资料、检查、调查取证等职权,并可对违规行为提出责任追究建议。审计结果将用于加强公司治理效能,推动问题整改与制度建设。
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