恒铭达发布内部审计管理制度 规范重大事项审计
2025-11-21
恒铭达于2025年11月21日发布内部审计管理制度,旨在健全审计监督强化经营管理。
审计部对董事会审计委员会负责,重点审计对外投资、担保、关联交易等重大事项。
要求每年提交内控评价报告,督促缺陷整改,工作底稿保存至少十年。
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审计部对董事会审计委员会负责,重点审计对外投资、担保、关联交易等重大事项。
要求每年提交内控评价报告,督促缺陷整改,工作底稿保存至少十年。
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