【经营】恒铭达发布2025年度审计机构履职评估报告
2026-03-20
公司于2025年12月15日召开董事会,并于2025年12月31日召开临时股东会,审议通过了聘任致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案。
致同所已按照约定,对公司2025年年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
公司评估认为,致同所在审计履职过程中保持了独立性,勤勉尽责,按时完成了相关工作。
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致同所已按照约定,对公司2025年年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
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