瑞达期货:内部控制审计报告
2025-04-23
容诚会计师事务所对瑞达期货股份有限公司进行了内部控制审计,确认公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告强调了内部控制的固有局限性,并指出根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
