博杰股份发布最新内部审计制度
2025-10-30
珠海博杰电子股份有限公司于2025年10月28日发布《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、程序和监督管理机制。审计部将在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督评价。制度要求审计部每季度报告审计计划执行情况和募集资金使用情况,每半年提交重大事项审核报告,重点关注募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险领域。同时建立了审计发现问题整改机制,强化内部控制和风险防范。
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