【经营】日久光电获无保留内部控制审计意见
2026-03-23
容诚会计师事务所于2026年3月23日出具了针对日久光电的内部控制审计报告。报告认为,日久光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同时,公司同日发布的2025年度内部控制评价报告也显示,于评价基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已保持了有效的财务报告内部控制。
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同时,公司同日发布的2025年度内部控制评价报告也显示,于评价基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已保持了有效的财务报告内部控制。
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