同兴科技发布内部审计制度
2025-12-13
同兴环保科技股份有限公司根据相关法律法规及公司章程,制定并公布了内部审计制度。该制度旨在规范公司内部审计工作,明确审计机构和人员的责任,保证审计质量,以促进经营管理并提高经济效益。
制度详细规定了内部审计的定义、目的、内部控制目标,以及审计委员会的设立与审计部的职责。审计部需对公司各内部机构、控股子公司的内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效果等进行独立评价,并定期向审计委员会报告。
制度还明确了内部审计应覆盖的营运环节,包括销货收款、采购付款、资金管理等,并将重要的对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易及募集资金使用等事项作为年度工作计划的必备内容。
制度详细规定了内部审计的定义、目的、内部控制目标,以及审计委员会的设立与审计部的职责。审计部需对公司各内部机构、控股子公司的内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效果等进行独立评价,并定期向审计委员会报告。
制度还明确了内部审计应覆盖的营运环节,包括销货收款、采购付款、资金管理等,并将重要的对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易及募集资金使用等事项作为年度工作计划的必备内容。
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